為深入貫徹落實國有企業改革要求,進一步提升公司內部控制和審計工作水平,增強風險防控能力,近日,公司財務部及審計部相關業務人員參加了由上海國資培訓中心組織的“國有企業內部控制與審計實務”專題培訓。
本次培訓課程內容系統全面、重點突出,涵蓋新時代大監督體系構建、國有企業合規審計實務要點、違規責任追究機制解讀以及信息化背景下內控診斷與審計轉型等多個關鍵領域。授課專家結合大量典型案例,深入剖析了當前國有企業在內部控制和審計實踐中面臨的主要問題,并提出了具有針對性和可操作性的應對策略。
通過此次集中學習,參訓人員進一步加深了對相關政策法規的理解和把握,掌握了更加實用的工作方法與工具,為公司之后持續優化內控體系、完善審計機制、提升治理效能打下了堅實的能力基礎。
下一步,公司將緊密結合培訓成果,緊緊圍繞“強內控、防風險、促合規”的總體要求,持續推進內部控制與審計制度體系建設,強化執行效能,切實將學習成果轉化為推動公司高質量發展的實際成效。
審計部 符燕子
財務部 張 鑫